Zamknięcie roku obrachunkowego w Wapro Fakir to wieloetapowy proces wymagający koordynacji — weryfikacji kompletności zapisów, rozliczenia wyniku finansowego, przeniesienia sald na nowy rok i technicznego zablokowania okresu przed przypadkowymi zmianami.
Prowadzimy proces zamknięcia roku obrachunkowego w Wapro Fakir.
Przygotowanie do zamknięcia
Przed zamknięciem sprawdzamy kompletność zapisów za cały rok, uzgadniamy salda z kontrahentami, weryfikujemy poprawność naliczonej amortyzacji i rozliczamy różnice inwentaryzacyjne.
Rozliczenie wyniku finansowego
Program automatycznie przenosi wynik finansowy (zysk lub strata) na odpowiednie konto kapitałowe — sprawdzamy, czy dekretacja tego przeniesienia jest zgodna z przyjętą polityką rachunkowości spółki.
Bilans otwarcia nowego roku
Salda kont bilansowych przenoszone są jako bilans otwarcia nowego roku obrotowego — konfigurujemy ten proces i weryfikujemy, czy przeniesione salda odpowiadają dokładnie saldom zamknięcia poprzedniego roku.
Blokada zamkniętego okresu
Po zamknięciu blokujemy okres przed przypadkowym zaksięgowaniem dokumentu z datą z zamkniętego roku — to zabezpieczenie chroni przed niezgodnością między już złożonym sprawozdaniem a stanem ksiąg.